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[单选题]
15.被审计单位规定,所有运输车辆在驶出商品存放区域时,必须由保安员检查确认承运人员持有盖有发运部门印章的发运凭证,否则不准放行。这一控制措施最能有效防止重大错报风险的是()
A
客户可能拒绝承认已收到商品
B
在未经批准的情况下发出商品
C
发出商品的数量与批准的数量不符
D
客户订购的商品可能没有发出
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报B.控制环境薄弱C.存在高层舞弊迹象D.现金出纳与银行出纳为同一人E.编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是( )A.了解被审计单位所在行业状况、法律环境与监管以及其他外部因素 B.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 C.被审计单位业绩的衡量与评价 D.以往年度的审计策略
23、关于审计的分类可以从不同角度加以考察,下列对审计的分类恰当的有 【 】
13、审查应收账款的最重要的实质性程序是 【 】
31、盘点法
下列关于重要性与审计风险关系叙述,正确的是()A、重要性水平越高,审计风险越高B、重要性性制约严重,审计风险越高C、重要性水平越高,审计风险越低D、审计风险不受重要性水平的影响
9、如果被审计单位存货种类繁多、收发频繁、价值差异较大,注册会计师应当采用【 】
按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是()
18、只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行 【 】
10.可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()
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