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[单选题]
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()
A
a每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单b担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开c现金折扣需经过适当审批d每日盘点现金并与账面余额核对
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
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10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
如果鉴证小组成员作为鉴证客户的经理或董事,则应当采取有效的防范措施维护独立性。以下表述不正确的是()
4、下列与审计证据有关的表述中,正确的是 【 】
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报B.控制环境薄弱C.存在高层舞弊迹象D.现金出纳与银行出纳为同一人E.编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境的时间是()
4、无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序 是
A注册会计师向被审计单位生产负责人询问的以下事项中,最有可能获取审计证据的是()
28、审计证据的适当性包括的内容有( )
27、审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为【 】
6、中国注册会计师执业准则中不包括( )
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