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[单选题]
18、只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行 【 】
A
A、控制测试 B、细节测试C、实质性程序 D、了解内部控制
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试题答案:
A
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17.主营业务收入截止测试的关键是,检查开具发票日期、记账日期、发货日期()
7、下列职务中,不属于不相容职务的是【 】
11、审计工作底稿的所有权属于 【 】
31、查询法
7、下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是( )
10.可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()
24、鉴证业务,按照提供的保证程度不同可分为【 】
2、我国注册会计师审计最早的法规《会计师暂行章程》出自于【 】
7、在检查存货时,审计人员可以从存货实物中选取项目中追查至存货盘点记录,以测试盘点记录的 【 】
32、独立性
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