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[单选题]
10.可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()
A
授权控制
B
职责分工控制
C
资产接触与记录使用控制
D
会计记录控制
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
13、审查应收账款的最重要的实质性程序是 【 】
28、审计证据的适当性包括的内容有( )
30、审计意见的基本类型有【 】
3、政府审计部门与注册会计师如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的下列各项原因中最主要的是 【 】
注册会计师的审计方法的调整,主要是随着()
30、审计意见的基本类型有【 】
6、下列各项中,属于注册会计师违反职业道德规范行为的是 【 】
如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,注册会计师可能()
注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境的时间是()
22、审计按照所依据的基础和使用技术可分为 【 】
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