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[单选题]
16、下列各项证据中,证明力最强的是【 】
A
A、被审计单位开具的销售发票B、被审计单位成品库填制的出库单C、在较好的销售收款内部控制下形成的应收账款的会计记录D、注册会计师复算的产品成本计算单
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参考答案
试题答案:
D
答案解释:
相关题目
审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为()
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
如果在当年 12 月 31 日收到一张购货发票,并计入当年 12月份帐内,而这张发票所对应的存货实物却在次年 1 月 3 日才收到,为包括在当年年度的盘点范围内,就会()A、多记了账面存货和应付账款,虚增了本年利润B、少记了账面存货和应付账款,虚增了本年利润C、多记了账面存货和应付账款,虚减了本年利润D、少记了账面存货和应付账款,虚减了本年利润
4、无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序 是
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
19.在对于应付债券进行实质性程序时,注册会计师应当审查()
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1、为了充分体现审计的本质属性,在审计机构设置和实施审计过程中,必须遵循【 】
20、在控制测试中,如果运用询问、观察、检查等程序审计效果不佳,应该考虑采用( )
企业投资活动的内部控制主要包括下列哪些方面()
某会计师事务所于2006年2月8日与甲股份有限公司董事会签订了该公司当年度会计报表审计的业务约定书,2006年2月9日至16日按计划进行外勤审计工作,并于当月20日签发审计报告,则该会计师事务所至少应将有关本审计项目的当期档案保管至()
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