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[多选题]
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付帐款环节发生错误或舞弊的有()
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
C
D
答案解释:
此题是考查控制测试的内容。现购业务不经财会部门批准,其不属于财会部门职责。
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10、如果审计报告里出现“由于上述闻题造成的重大影响"等专业术语,那么该报 告最应该是
3、下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是【 】
23、一般情况下,实物证据能够证实的具体目标有【】
7.会计师事务所应当倡导与培育企业内部文化的导向是()
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.下列关于注册会计师审计产生和发展阶段的阐述,正确的是(D)
11、审计工作底稿的所有权属于 【 】
20、下列关于审计证据的相关性阐述表述,错误的是 【 】
下列注册会计师的行为中,不违反职业道德规范的是()
19、如果注册会计师认为利润表可接受的重要性水平为50000元,而资产负债表可接受的重要性水平为100000元,则财务报表层次的重要性水平应为【 】
33、在2013年3月,以下审计主体分别接受委托人的委派进行审计:
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