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[多选题]
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付帐款环节发生错误或舞弊的有()
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
C
D
答案解释:
此题是考查控制测试的内容。现购业务不经财会部门批准,其不属于财会部门职责。
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4、无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序 是
9、被审计单位当年购入一批材料,会计部门在记账时错记了该批材料的外地 运杂费,则被审计单位管理层违反的认定是( )
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
10、如果审计报告里出现“由于上述闻题造成的重大影响"等专业术语,那么该报 告最应该是
7、下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是( )
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
5、位于注册会计师职业道德的基本原则首位的是 【 】
15、下列关于财务报表的层次重大错报风险的表述,不正确的是 【 】
二、多项选择题(本大题共 l0 小题,每小题 2 分,共 20 分) 在 每 小 题 列 出 的 五 个 备 选 项 审 至 少 有 两 个 是 符 合 题 目 要 求 的 , 请 将 其 选 出 并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。 21、我国财务报表审计的总体目标明确规定为( )
下列有关注册会计师审计的说法,正确的有( )A.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果B.注册会计师审计是一种有偿审计C.注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计D.注册会计师审计体现为双向独立E.注册会计师审计是事前审计
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28. 某校每年充分利用学农基地劳动实践场所,给学生打开一个开放的空间,以团队活动、小组活动等不同方式移栽大头菜苗、茄子苗、番茄苗,种植玉米、大豆、白菜、萝卜、芸豆等,把科学种植方法传授给学生,鼓励学生在劳动中探究发现,大胆质疑,合作交流、吃苦耐劳。
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