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[多选题]
22、内部审计与注册会计师审计的一致性,主要表现在【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
D
答案解释:
相关题目
在了解控制环境时,注册会计师应当关注的内容有()A.公司治理层相对于管理层的独立性B.公司管理层的理念和经营风格C.公司员工整体的道德价值观D. 公司对控制的监督E.公司的业绩评价体系
单选题 注册会计师进行额外的或计划的控制测试的时间,通常安排在 ()
当注册会计师获得应收帐款账龄分析表后,应当实施的审计程序是()
下列各项中,符合注册会计师职业道德规范的有()
下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是( )
14、下列各项中,最能实现注册会计师交易和事项截止测试目标的是【 】
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1、审计的方法可以分为顺查法和逆查法是按 【 】
经被审计单位之手递交给注册会计师的外部证据有()A、应收账款函证回函B、律师证明函件C、银行对账单D、有关的契约及合同E、购货发票
2、下列不属于审计作用的是 【 】
注册会计师审计B公司长期借款业务时,为确定“长期借款”账户余额的真实性,可以进行函证。函证的对象应当是()
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3.依照我国《公司法》的规定,股东的出资方式不包括
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10.将政策目标划分为公益性政策目标和特殊性政策目标的依据是
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