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[多选题]
实施控制测试的情况有( )
A.预期控制的运行是有效的
B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据
C.固有风险很大
D.存在特别风险
E.风险评估程序是有效的
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
答案解释:
相关题目
审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为()
注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是( )
在下列选项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是()
3、下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是【 】
对于注册会计师的欺诈行为,法院可判其()A、没有过失B、民事责任和刑事责任C、只有民事责任D、只有刑事责任
12、对于注册会计师的欺诈行为,法院可判其【 】
下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是()A、经营场所B、固定资产的所有权C、实物资产的存在D、内部控制的执行情况
19、货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以( )
27、审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为【 】
被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()
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