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[多选题]
22.下列关于审计监督体系的阐述,正确的有()
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
C
E
答案解释:
相关题目
6、中国注册会计师执业准则中不包括( )
为审查被审计单位是否存在未入帐的长期负债业务,注册会计师实施的测试程序包括()
多选题 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()
17、下列关于重要性表述,正确的是 【 】
20、内部控制的控制环境不包括【 】
被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()
仅通过实质性程序无法获得的充分、适当的审计证据的风险等同于( )A.检查风险 B.固有风险 C.仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险 D.控制风险
或有收费
34、筒述审查银行借款真实性的实质性程序
24、鉴证业务,按照提供的保证程度不同可分为【 】
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