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[单选题]
下列各项审计中,独立性最强的是()
A
a国家审计b民间审计c内部审计d政府审计
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
本题考查注册会计师审计(民间审计)与政府审计(国家审计)和内部审计的区别。
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29、控制测试程序包括【 】
如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,注册会计师可能()
34.简述对审计工作底稿实施控制程序应达到的要求。
下列仅属于交易和事项认定的是( )A.发生 B.完整性 C.截止 D.计价
9、下列不属于注册会计师针对列报运用的认定是 【 】
6、下列各项中,属于注册会计师违反职业道德规范行为的是 【 】
16.资产类审计与负债类审计的最大区别是()
A注册会计师负责对常年审计客户甲公司2009年度财务报表进行审计,撰写了总体审 计策略和具体审计计划,部分内容摘录如下: (1)初步了解2009度甲公司及其环境未发生重大变化,拟信赖以往审计中对管理层、治理层诚信形成的判断。 (2)因对甲公司内部审计人员的客观性和专业胜任能力存有疑虑,拟不利用内部审计的工作。 (3)如对计划的重要性水平做出修正,拟通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围降低重大错报风险。 (4)假定甲公司在收入确认方面存在舞弊风险,拟将销售交易及其认定的重大错报风险评估为高水平,不再了解和评估相关控制的合理性并确定其是否已得到执行,直接实施细节测试。 (5)因甲公司于2009年9月关闭某地办事处并注销其银行账户,拟不再函证该银行账户 (6)因审计工作时间安排紧张,拟不函证应收账款,直接实施替代审计程序。 (7)2009年度甲公司购入股票作为可供出售的金融资产核算。除实施询问程序外,预期无法获取有关管理层持有意图的其他充分、适当的审计证据,拟就询问结果获取管理层书面声明。 要求: 针对上述事项(1)至(7),逐项指出A注册会计师拟定的计划是否存在不当之处。如有不当之外,简要说明理由。填入以下表格之中。事 项计划无不当之处: 只写“无不当”计划有不当之处:请说明理由(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
30、审计意见的基本类型有【 】
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
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