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[单选题]
12.注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()
A
拒绝发表审计意见
B
发表无保留意见
C
发表保留意见
D
告知管理当局
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参考答案
试题答案:
D
答案解释:
相关题目
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
22、内部审计与注册会计师审计的一致性,主要表现在【 】
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
15、一般情况下,检查有形资产不能确定【】
13.下列各项因素中,与认定层次重要性水平成同向变动关系的是()
10.可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()
11.对某一个具体项目或事项而言,其识别特性可以使其他人士根据该识别特征在总体中识别该项目或事项并重新执行该测试,这种特征通常具有()
注册会计师与政府审计区别包括()
17、审计工作底稿的所有权属于【 】
33、注册会计师针正在对被审计单位的应收账款与主营业务收入实施审计,简要回答两者审计认定的具体内容。
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