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[单选题]
13、审查应收账款的最重要的实质性程序是 【 】
A
A、函证 B、询问 C、观察 D、计算
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试题答案:
A
答案解释:
相关题目
在控制测试中,如果运用询问、观察、检查等程序审计效果不佳,应该考虑采用()A、分析程序B、重新执行C、重新计算D、监盘
28、审计证据的适当性包括的内容有( )
为审查被审计单位是否存在未入帐的长期负债业务,注册会计师实施的测试程序包括()
简述审查银行借款真实性的实质性程序。
20、内部控制的控制环境不包括【 】
8、按审计业务的保证程度由高到低的排列为 【 】
35、控制测试与实质性程序有什么区别与联系?为什么即使被审计单位经控制测试被认定拥有非常健全的内部控制,注册会计师仍不能完全省略实质性测试程序?
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
下列属于审查书面资料的方法为( )A.监督盘点 B.观察法 C.调节法 D.分析法
被审计单位当年购入一批材料,会计部门在记账时漏记了该批材料的外地运杂费,则被审计单位管理层违反的认定是( )
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