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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
本题的考点为货币资金内部控制。现金收入及时存入银行,不可坐支现金。
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以下关于银行存款实质性测试程序不正确的提法是()
23、一般情况下,实物证据能够证实的具体目标有【 】
实施控制测试的情况有( )A.预期控制的运行是有效的B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据C.固有风险很大D.存在特别风险E.风险评估程序是有效的
下列对鉴证对象和鉴证对象信息的说法正确的是()
风险评估程序
19、W会计师事务所承接了天成股份有限公司2013年度的财务报表审计业务,注册会计师按资产总额1000万元的2‰计算了资产负债表的重要性水平,按净利润500万元的2%计算了利润表的重要性水平,则其最终的财务报表层次的重要性水平为 【 】
属于鉴证业务关系人的有( )A.注册会计师 B.董事会C.预期使用者 D.委托方E.责任方
以下选项中,注册会计师不应认可的是( )
2、下列不属于审计作用的是 【 】
15.被审计单位规定,所有运输车辆在驶出商品存放区域时,必须由保安员检查确认承运人员持有盖有发运部门印章的发运凭证,否则不准放行。这一控制措施最能有效防止重大错报风险的是()
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