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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
A
a财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管b对重要货币资金支付业务,实行集体决策c现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金d指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
本题的考点为货币资金内部控制。现金收入及时存入银行,不可坐支现金。
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风险评估程序
在执行财务报表的审计业务时,注册会计师应当采取()的措施,以此作为评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险的基础。
注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境,了解被审计单位及其环境的时间是()A、贯穿于整个审计过程的始终B、在承接审计业务和续约时C、在进行审计计划时D、在进行期中审计时
34.简述对审计工作底稿实施控制程序应达到的要求。
27、审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为【 】
24、鉴证业务,按照提供的保证程度不同可分为【 】
某会计师事务所于2006年2月8日与甲股份有限公司董事会签订了该公司当年度会计报表审计的业务约定书,2006年2月9日至16日按计划进行外勤审计工作,并于当月20日签发审计报告,则该会计师事务所至少应将有关本审计项目的当期档案保管至()
6、鉴证业务涉及的三方关系人是指【 】
4、列与下审计证据有关的表述中,正确的是 【 】
注册会计师证实被审计单位应付帐款是否在资产负债表上充分披露时应考虑()
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