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[单选题]
4、下列与审计证据有关的表述中,正确的是 【 】
A
A、如果审计证据数量足够,就可以弥补审计证据的质量缺陷B、会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础C、审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需要考虑相关内部控制的有效性D、不应考虑获取审计证据的成本与获取信息的有用性之间的联系
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试题答案:
B
答案解释:
相关题目
被审计单位将存货账面余额全部转入当期损益,注册会计师能够认可的情况有( )A.霉烂变质的存货B.企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格C.已过期不可退货的存货D.生产中已不再需要,并且无转让价值的存货E.周转变得缓慢的存货
1、审计的方法可以分为顺查法和逆查法是按【 】
审计证据的适当性包括的内容有()A、完整性 B、中立性C、可理解性D、相关性E、可靠性
12、对于注册会计师的欺诈行为,法院可判其【 】
多选题 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()
23.对于销售成本的审计可以采取的方法有()
单选题 注册会计师进行额外的或计划的控制测试的时间,通常安排在 ()
ABC会计师事务所接受委托,对甲公司2009年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师为项目负责人。在接受委托后,A注册会计师发现甲公司业务流程采用ERP软件,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。A注册会计师了解到某软件公司张先生曾参与甲公司ERP系统的设计工作,因此聘请张先生加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。在审计过程中,A注册会计师要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿复核人员栏签字。在复核过程中,审计项目组成员之间在某个专业问题上存在分歧,A注册会计师就此问题专门致函有关部门进行咨询,始终没有得到回复。考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告后,ABC会计师事务所专门指派未参与该项业务的经验丰富的注册会计师实施了项目质量控制复核。 要求: 指出ABC会计师事务所(包括审计项目组)在业务质量控制方面存在的问题,并说明理由。
3.前后任注册会计师的关系,仅限于的业务种类是()
注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是()
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