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[单选题]
4、下列与审计证据有关的表述中,正确的是 【 】
A
如果审计证据数量足够,就可以弥补审计证据的质量缺陷
B
会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础
C
审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需要考虑相关内部控制的有效性
D
不应考虑获取审计证据的成本与获取信息的有用性之间的联系
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
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在审计应收票据是否已在资产负债表内作恰当披露时,应查实()A、资产负债表内中应收票据的数额与审定数相符B、已贴现的商业汇票,已在资产负债表补充中说明C、长期应收票据未列示在流动资产项目内D、资产负债表中应收票据的数额仅包括所有未贴现票据E、在资产负债表附注披露应收票据的市价
4.下列属于注册会计师禁止披露客户的有关信息是()
20、在控制测试中,如果运用询问、观察、检查等程序审计效果不佳,应该考虑采用( )
6.注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()
27、审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为【 】
25、下列关于审计质量控制的叙述,正确的有( )
二、多项选择题(本大题共 l0 小题,每小题 2 分,共 20 分) 在 每 小 题 列 出 的 五 个 备 选 项 审 至 少 有 两 个 是 符 合 题 目 要 求 的 , 请 将 其 选 出 并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。 21、我国财务报表审计的总体目标明确规定为( )
12.注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()
2、财务报表审计、经营审计和合规性审计的分类依据是( )
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付帐款环节发生错误或舞弊的有()
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