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[多选题]
25、可能威胁独立性的情形包括【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
C
D
答案解释:
相关题目
5、位于注册会计师职业道德的基本原则首位的是 【 】
31、独立性
8.内部控制的目标不包括()
28、总体审计策略中包括内容有 【 】
11、审计工作底稿的所有权属于 【 】
以下审计程序中,属于银行存款实质性程序的有()
在了解控制环境时,注册会计师应当关注的内容有()A.公司治理层相对于管理层的独立性B.公司管理层的理念和经营风格C.公司员工整体的道德价值观D. 公司对控制的监督E.公司的业绩评价体系
9.应收账款余额为2000万元,注册会计师抽查样本发现金额有300万元的高估,高估部分为样本账面金额的20%,据此注册会计师推断误差为()
19、货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以( )
查证银行存款是否存在的重要程序有( )A.检查银行存款余额调节表 B.实施分析程序C.函证银行存款余额 D.抽查原始凭证E.检查银行存款发生额的大小
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