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[多选题]
24、注册会计师在下列情况下应当进行控制测试的有 【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
答案解释:
相关题目
5、注册会计师的配偶在被审计单位所从事工作将严重损害独立性的是
15、下列关于财务报表的层次重大错报风险的表述,不正确的是 【 】
要求:(1)请简述一下审计证据的性质。(2)你是否认同甲注册会计师的观点?请简要说明理由。(3)你是否认同乙注册会计师的观点?请简要说明理由。
22、内部审计与注册会计师审计的一致性,主要表现在【 】
会计师事务所和注册会计师应当考虑外界压力对独立性的损害,可能损害独立性的情形不包括()
20.甲有限责任公司委托会计师事务所审计,其审计报告的收件人应为()
37、某会计师事务所接受委托,审计Y公司2013年度的会计报表。陈继注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。陈继注册会计师取得了2013年12月31日的应收账款明细表,并于2014年1月15日采用肯定式回函方式对所有重要客户寄发了询证函。陈继注册会计师将与函证结果相关的重要异常情况汇总如下:
鉴证业务
注册会计师遵循了审计准则审计存货,但与存货有关的重大错弊未能查出,则该注册会计师对此应负()责任。
属于鉴证业务关系人的有( )A.注册会计师 B.董事会C.预期使用者 D.委托方E.责任方
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