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[单选题]
9、下列不属于注册会计师针对列报运用的认定是 【 】
A
A、分类和可理解性 B、截止和分摊 C、准确性和计价 D、发生以及权力和义务
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试题答案:
B
答案解释:
相关题目
27、函证银行存款余额是证实资产负债表所列银行存款是否存在的重要程序。通过向往来银行的函证,注册会计师可以获得 【 】
注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是( )
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付帐款环节发生错误或舞弊的有()
7、在检查存货时,审计人员可以从存货实物中选取项目中追查至存货盘点记录,以测试盘点记录的 【 】
4.下列属于注册会计师禁止披露客户的有关信息是()
13.下列各项因素中,与认定层次重要性水平成同向变动关系的是()
在确定审计证据相关性时,注册会计师不能认同的是 ( )A.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据 B.针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据 C.只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据 D.非特定的审计程序可以为多项认定提供相关的审计证据
8、按审计业务的保证程度由高到低的排列为 【 】
8.内部控制的目标不包括()
15、注册会计师采用风险译估程序了解被审计单位及其环境,了勰被审计单位及 其环境的时间是( )
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