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[单选题]
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
A
A、将已发生的销售业务不登记入账 B、为将已质押的存货披露C、将未曾发生的销售入账 D、长期待摊费用的摊销期限不恰当
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
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注册会计师拟对被审计单位银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有()
17、下列关于重要性表述,正确的是 【 】
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报B.控制环境薄弱C.存在高层舞弊迹象D.现金出纳与银行出纳为同一人E.编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
三、名词解释(本大题共2小题,每小题2分,共4分)
27、函证银行存款余额是证实资产负债表所列银行存款是否存在的重要程序。通过向往来银行的函证,注册会计师可以获得 【 】
盘点库存现金时,通常实施()
“审计证据的数量应能最低程度地支持审计意见的发表”所表达的审计证据的特点是()
7.会计师事务所应当倡导与培育企业内部文化的导向是()
ABC会计师事务所接受委托,对甲公司2009年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师为项目负责人。在接受委托后,A注册会计师发现甲公司业务流程采用ERP软件,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。A注册会计师了解到某软件公司张先生曾参与甲公司ERP系统的设计工作,因此聘请张先生加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。在审计过程中,A注册会计师要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿复核人员栏签字。在复核过程中,审计项目组成员之间在某个专业问题上存在分歧,A注册会计师就此问题专门致函有关部门进行咨询,始终没有得到回复。考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告后,ABC会计师事务所专门指派未参与该项业务的经验丰富的注册会计师实施了项目质量控制复核。 要求: 指出ABC会计师事务所(包括审计项目组)在业务质量控制方面存在的问题,并说明理由。
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
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