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[单选题]
8.内部控制的目标不包括()
A
审计风险处在低水平
B
经营的效率和效果
C
财务报告的可靠性
D
在所有经营活动中遵守法律法规的要求
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参考答案
试题答案:
A
答案解释:
相关题目
29、注册会计师判断审计证据是否充分,一般考虑的主要因素有 【 】
24、鉴证业务,按照提供的保证程度不同可分为【 】
单选题 注册会计师进行额外的或计划的控制测试的时间,通常安排在 ()
11、审计工作底稿的所有权属于 【 】
鉴证业务
32、独立性
18.对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是(
审计底稿归档期限为审计报告日后或审计报告中止日后的( )A.30天 B.60天 C.90天 D.180天
19.在对于应付债券进行实质性程序时,注册会计师应当审查()
下列对鉴证对象和鉴证对象信息的说法正确的是()
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