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[单选题]
无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是()
A、进行销售业务的截止性测试B、扩大控制测试的范围
C、审查与销售有关的凭证及文件D、执行分析程序
A
B
C
D
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
四、简答题(本大题共2小题,每小题5分,共10分)
2.下列不属于审计关系人的是(D)
18、只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行 【 】
4、注册会计师的业务范围不应包括【 】
在了解控制环境时,注册会计师应当关注的内容有()A.公司治理层相对于管理层的独立性B.公司管理层的理念和经营风格C.公司员工整体的道德价值观D. 公司对控制的监督E.公司的业绩评价体系
审计取证模式的演变大致分为()
注册会计师拟对被审计单位银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有()
14、在资产负债表账户中独有的审计认定是( )
2、下列不属于审计作用的是 【 】
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A. combination B. cl imbing C. bamboo D. ambition
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