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[单选题]
20、内部控制的控制环境不包括【 】
A
A、管理层的理念和经营风格 B、职权与责任的分配C、销售授权 D、人力资源政策与实务
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试题答案:
C
答案解释:
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5、下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是【】
在资产负债表账户中独有的审计认定是()A、权利和义务B、完整性C、发生D、分类
下列与审计证据相关的表述中,正确的是()
6、中国注册会计师执业准则中不包括( )
注册会计师拟对被审计单位银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有()
一般来说,实行有偿审计的是()
6、下列各项中,属于注册会计师违反职业道德规范行为的是 【 】
30.注册会计师对被审计单位存货监盘时,应特别关注的问题有()
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
7.会计师事务所应当倡导与培育企业内部文化的导向是()
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