首页
普通专升本
成人高考
学位英语
在线刷题
最近学习
最近学习课程
最强大脑 · 3天挑战极限记...
副标题副标题副标题副
最强大脑 · 3天挑战极限记...
副标题副标题副标题副
您现在位置:
模拟考场
>
湖北自学考试
>
专业课
>
审计学
>
浏览试题
[单选题]
20、内部控制的控制环境不包括【 】
A
A、管理层的理念和经营风格 B、职权与责任的分配C、销售授权 D、人力资源政策与实务
收藏
查看答案
参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
19、货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以( )
19、如果注册会计师认为利润表可接受的重要性水平为50000元,而资产负债表可接受的重要性水平为100000元,则财务报表层次的重要性水平应为【 】
12.注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()
下列不属于注册会计师基本原则的是( )A.职业行为 B.专业胜任能力 C.保密 D.廉洁
38、注册会计师审查A公司2012年度会计报表,发现以下情况:
8.内部控制的目标不包括()
下列事项中,()属于被审计单位控制活动。
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
8、下列关于质量控制准则适用范围的叙述,正确的是
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
热门试题
1.
18.五指活动的课程内容包括健康活动、社会活动、艺术活动、科学活动和()
2.
不属于经营活动流入的现金主要有()
3.
47.试述平均利润的形成及本质。
4.
对立统一规律揭示了
5.
18.系统分析阶段要确定开发系统的功能目标和
热门试卷
成人高考专升本《政治》模拟试卷
去做题
已有3415做题
2020年湖北成人高考专升本政治模拟试题三
去做题
已有2213做题
成人高考专升本政治考试模拟试题及答案(1)
去做题
已有1895做题
湖北成考专升本政治真题(2021年)
去做题
已有1345做题
成人高考高起点语文考试高分突破试题及答案四
去做题
已有1190做题