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[单选题]
8.内部控制的目标不包括()
A
审计风险处在低水平
B
经营的效率和效果
C
财务报告的可靠性
D
在所有经营活动中遵守法律法规的要求
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参考答案
试题答案:
A
答案解释:
相关题目
在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是( )
审计证据的适当性包括的内容有()A、完整性 B、中立性C、可理解性D、相关性E、可靠性
32、总体审计策略
下列关于注册会计师过失的说法,不正确的是()
19、货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以( )
5、位于注册会计师职业道德的基本原则首位的是 【 】
下列属于注册会计师出具无法表示意见审计报告的条件是()
24、库存现金监盘时,最好选择在
以下有关期末存货的监盘程序中,与测试存货盘点记录的完整性不相关的是()
21、审计按其目的和内容分类,可分为 【 】
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