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[单选题]
15、一般情况下,检查有形资产不能确定【 】
A
实物资产的数量
B
实物资产的质量
C
有价证券的数量
D
现金的数量
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
会计师事务所制定了业务质量控制的相关政策和程序,其根本目的在于保证审计质量符合()的相关要求。
15、下列关于财务报表的层次重大错报风险的表述,不正确的是 【 】
2.下列不属于审计关系人的是(D)
7、下列职务中,不属于不相容职务的是【 】
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报B.控制环境薄弱C.存在高层舞弊迹象D.现金出纳与银行出纳为同一人E.编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
3、政府审计部门与注册会计师如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的下列各项原因中最主要的是 【 】
3、下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是【 】
12、下列事项中,违反“权利和义务”认定的是 【 】
25、可能威胁独立性的情形包括【 】
20.甲有限责任公司委托会计师事务所审计,其审计报告的收件人应为()
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