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[单选题]
以下工作中,不属于总体审计计划的是()
A
重要会计问题与重点审计领域
B
审计工作进度及时间、费用预算
C
审计重要性的确定及审计风险的评估
D
审计方法与审计程序的确定
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参考答案
试题答案:
D
答案解释:
本题考查的是总体审计计划(即新准则总体审计策略)内容。D项属于具体审计计划内容。
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22、审计按照所依据的基础和使用技术可分为 【 】
20、下列关于审计证据的相关性阐述表述,错误的是 【 】
14.为了证实被审计单位某月份关于销售收入的“发生”认定或“完整性”认定,下列最有效的程序是()
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()
下列注册会计师的行为中,不违反职业道德规范的是()
23、关于审计的分类可以从不同角度加以考察,下列对审计的分类恰当的有 【 】
A注册会计师负责对常年审计客户甲公司2009年度财务报表进行审计,撰写了总体审 计策略和具体审计计划,部分内容摘录如下: (1)初步了解2009度甲公司及其环境未发生重大变化,拟信赖以往审计中对管理层、治理层诚信形成的判断。 (2)因对甲公司内部审计人员的客观性和专业胜任能力存有疑虑,拟不利用内部审计的工作。 (3)如对计划的重要性水平做出修正,拟通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围降低重大错报风险。 (4)假定甲公司在收入确认方面存在舞弊风险,拟将销售交易及其认定的重大错报风险评估为高水平,不再了解和评估相关控制的合理性并确定其是否已得到执行,直接实施细节测试。 (5)因甲公司于2009年9月关闭某地办事处并注销其银行账户,拟不再函证该银行账户 (6)因审计工作时间安排紧张,拟不函证应收账款,直接实施替代审计程序。 (7)2009年度甲公司购入股票作为可供出售的金融资产核算。除实施询问程序外,预期无法获取有关管理层持有意图的其他充分、适当的审计证据,拟就询问结果获取管理层书面声明。 要求: 针对上述事项(1)至(7),逐项指出A注册会计师拟定的计划是否存在不当之处。如有不当之外,简要说明理由。填入以下表格之中。事 项计划无不当之处: 只写“无不当”计划有不当之处:请说明理由(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
14、在资产负债表账户中独有的审计认定是( )
对于影响客户诚信的因素,事务所应当考虑()
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