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[单选题]
20、内部控制的控制环境不包括【 】
A
A、管理层的理念和经营风格 B、职权与责任的分配C、销售授权 D、人力资源政策与实务
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试题答案:
C
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相关题目
风险评估程序
1、审计的方法可以分为顺查法和逆查法是按【 】
一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 l 分,共 20 分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题 卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1、对于注册会计师的欺诈行为,法院可判其( )
4.下列属于注册会计师禁止披露客户的有关信息是()
一般来说,实行有偿审计的是()
30、审计意见的基本类型有【 】
25.审计人员可利用应收账款账龄分析表来作为()
在确定控制测试的范围时,注册会计师通常考虑的因素有()A.控制的执行频率B.控制的预期偏差C.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度D.总体变异性E.内部控制执行者的政治面貌
3.前后任注册会计师的关系,仅限于的业务种类是()
下列与审计证据相关的表述中,正确的是()
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1.
请填写最佳答案( )
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3.消费者之间相互采购产品或者服务的交易形式,即“顾客对顾客”形式的电子商务属于
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26.下列不属于形成性评价特点的是
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下列各组词语中没有错别字的一项是( )
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8.多变量模型属于
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