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[单选题]
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
A
对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性
B
从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性
C
实地观察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权
D
复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
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参考答案
试题答案:
D
答案解释:
相关题目
16、下列关于重大错报风险的说法中,不正确的是( )
如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,虽财务报表以充分披露,但注册会计师应当考虑对财务报表不应出具()的审计报告。
18.对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是(
7、下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是( )
13、审查应收账款的最重要的实质性程序是 【 】
13、如果在当年l2 月 31 日收到一张购货发票,并记入当年 l2 月份账内,而这张发票所对 应的存货实物却在次年 l 月 3 日才收到,未包括在当年年度的盘点范围内,就会( )
试述注册会计师法律责任的种类。
29、控制测试程序包括【 】
在确定控制测试的范围时,注册会计师通常考虑的因素有()A.控制的执行频率B.控制的预期偏差C.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度D.总体变异性E.内部控制执行者的政治面貌
6.注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()
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