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[多选题]
26、下列审计证据中,属于外部书面证据的有【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
答案解释:
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单选题 注册会计师进行额外的或计划的控制测试的时间,通常安排在 ()
当注册会计师获得应收帐款账龄分析表后,应当实施的审计程序是()
下列事项中,()属于被审计单位控制活动。
37、某会计师事务所接受委托,审计Y公司2013年度的会计报表。陈继注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。陈继注册会计师取得了2013年12月31日的应收账款明细表,并于2014年1月15日采用肯定式回函方式对所有重要客户寄发了询证函。陈继注册会计师将与函证结果相关的重要异常情况汇总如下:异常情况函证编号客户函证金额(元)回函日期回函内容(1)22甲3000002014.01.18购买Y公司300000元存货属实,款项已于2013年12月25日用支票付讫。(2)56乙5000002014.01.19产品质量不符合要求,根据购货合同,已于2013年12月28日将货物退回(3)64丙6400002014.01.202013年12月10日收到Y公司委托本公司代销的货物640000元,尚未销售。(4)82丁900000(贷方)2014.01.22采用按预收账款方式购货900000元,根据购货合同,已于2013年12月25日预收了900000元。(5)134戊60000地址错误邮局退回(6)166己2000002014.01.28从未收到Y销售给本公司的货物 要求:针对以上异常情况,指出注册会计师应分别实施哪些审计程序。
14、在资产负债表账户中独有的审计认定是( )
8、按审计业务的保证程度由高到低的排列为 【 】
18、在接受审计业务委托之前,后任注册会计师应向前任会计注册师主要了解【 】
7.会计师事务所应当倡导与培育企业内部文化的导向是()
下列关于质量控制准则适用范围的叙述,正确的是()A、只适用于审计业务B、只适用于鉴证业务C、适用于所有业务D、内部控制的执行情况
20、内部控制的控制环境不包括【 】
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