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[单选题]
下列选项中,被审计单位违反计价和分摊认定的是()
A
将未发生的销售业务入账
B
将未作为抵押的汽车披露
C
未计提坏账准备
D
将未发生的费用登记入
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
15、下列关于财务报表的层次重大错报风险的表述,不正确的是 【 】
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
下列各情况中,不影响会计师事务所和注册会计师独立性的是( )
18、在接受审计业务委托之前,后任注册会计师应向前任会计注册师主要了解【 】
六、案例分析题(本大题共3小题,每小题12分,共36分)
8.内部控制的目标不包括()
五、论述题(本大题共1小题,共10分)
以下关丁审计证据充分性的阐述,正确的有( )A.与重大错报风险是正向关系 B.与审计项目的重要程度是正向关系C.与审计重要性是反向关系 D.与审计证据的质量是正向关系E.与总体规模是反向关系
下列属于注册会计师出具无法表示意见审计报告的条件是()
10、下列做法中,属于被审计单位的错误而非舞弊的是【 】
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