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[多选题]
30、下列关于控制测试范围表述,正确的有 【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
C
E
答案解释:
相关题目
9、如果被审计单位存货种类繁多、收发频繁、价值差异较大,注册会计师应当采用【 】
3、下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是【 】
财务报表审计、经营审计和合规性审计的分类依据是()A、审计主体B、审计目的和内容C、审计实施的时间D、审计实施的方式
18、只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行 【 】
多选题 审查被审计单位是否存在高估固定资产数额时,注册会计师可采取()程序验证。
14、下列各项中,最能实现注册会计师交易和事项截止测试目标的是【 】
审计档案的所有权应属于()
实施控制测试的情况有( )A.预期控制的运行是有效的B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据C.固有风险很大D.存在特别风险E.风险评估程序是有效的
多选题 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()
32.总体审计策略
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