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[多选题]
30、审计意见的基本类型有【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
C
E
答案解释:
相关题目
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1、为了充分体现审计的本质属性,在审计机构设置和实施审计过程中,必须遵循【 】
简述审查银行借款真实性的实质性程序。
下列有关注册会计师审计的说法中,正确的有()A、注册会计师审计是一种有偿审计B、注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果C、注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计D、注册会计师审计是事中审计E、注册会计师审计体现为双向独立
10、固定资产的审计目标一般不包括 【 】
12.注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()
货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以()A、检查结账日编制的银行存款余额调节表是否正确B、审查盘点表的编制是否正确C、对大额现金收支追查到原始凭证D、对结账日前后一段时期内现金收支凭证进行审查
19、W会计师事务所承接了天成股份有限公司2013年度的财务报表审计业务,注册会计师按资产总额1000万元的2‰计算了资产负债表的重要性水平,按净利润500万元的2%计算了利润表的重要性水平,则其最终的财务报表层次的重要性水平为 【 】
35、控制测试与实质性程序有什么区别与联系?为什么即使被审计单位经控制测试被认定拥有非常健全的内部控制,注册会计师仍不能完全省略实质性测试程序?
13、审查应收账款的最重要的实质性程序是 【 】
18、在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属予注册会计师应当考虑的 是( )
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