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[多选题]
30、下列关于控制测试范围表述,正确的有 【 】
A
B
C
D
E
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参考答案
试题答案:
A
B
C
E
答案解释:
相关题目
3、下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是【 】
18、只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行 【 】
2.下列不属于审计关系人的是(D)
资料: (1)注册会计师在审查甲公司应付账款明细账时,发现2009年开开化工厂明细账有贷方余 额320万元,经查证有关凭证,发现是甲公司2006年向开开化工厂购买化工原料的货款,至今未付。 (2)注册会计师在对乙公司的应付账款项目进行审计时,根据需要决定对该公司下列四个明细账户中的两个进行函证,见下表: 金额单位: 元供货单位应付账款年末余额本年度供货总额A公司4265066500B公司02980000C公司8900096000D公司2980003136000要求: (1)针对资料(1),分析可能存在的问题,确定是否需要进一步审查,如何审查?(2)针对资料(2),请帮助该注册会计师选择两位供货人函证,并说明理由。
如果鉴证小组成员或其直系亲属在鉴证客户内拥有直接经济利益或重大的间接经济利益,所产生的经济利益威胁就会非常重要,下列选项中,属于有效防范措施的有( )A.在该人员成为鉴证小组成员之前将直接的经济利益全部处置B.在该人员成为鉴证小组成员之前将间接的经济利益全部处置,或将其中的足够数量处置,使剩余利益不再重大C.让该鉴证人员写下保证书,保证该经济利益对独立性不会产生影响D.将该人员调离鉴证小组E.提供交又核对
2、下列不属于审计作用的是 【 】
10.可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()
三、名词解释(本大题共2小题,每小题2分,共4分)
9、被审计单位当年购入一批材料,会计部门在记账时错记了该批材料的外地 运杂费,则被审计单位管理层违反的认定是( )
33、注册会计师针正在对被审计单位的应收账款与主营业务收入实施审计,简要回答两者审计认定的具体内容。
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